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Detalhamento do Empenho
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Mês Janeiro
Empenho 121004
Data de emissão 21/01/2021
Unidade Orçamentária CAMARA MUNICIPAL
Ação MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Valor Empenhado R$ 228,68
Valor Liquidado R$ 228,68
Valor Pago R$ 228,68
Subelemento de Despesa
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.
CPF do Ordenador ***203983**
Dados do Credor
Nome do Credor EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CPF/CNPJ ***407480001**
Endereço AV MARANHAO, 759, CENTRO, CEP:64001010
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Legislativa
Subfunção Ação Legislativa
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
21/01/2021 9 1 228,68
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
21/01/2021 228,68