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Detalhamento do Empenho
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Mês Janeiro
Empenho 121003
Data de emissão 21/01/2021
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL
Valor Empenhado R$ 150,00
Valor Liquidado R$ 150,00
Valor Pago R$ 150,00
Subelemento de Despesa
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A (01) UMA DIARIA, A SERVIDOR MUNICIPAL PAARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.
CPF do Ordenador ***413563**
Dados do Credor
Nome do Credor WILSON IRIS DA SILVA
CPF/CNPJ ***705513**
Endereço NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade FRONTEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Diárias - Civil
Natureza da Despesa
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A (01) UMA DIARIA, A SERVIDOR MUNICIPAL PAARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
21/01/2021 9 1 150,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
22/01/2021 150,00