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Detalhamento do Empenho
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Mês Fevereiro
Empenho 205008
Data de emissão 05/02/2021
Unidade Orçamentária HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA
Ação MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES
Valor Empenhado R$ 2.324,50
Valor Liquidado R$ 2.324,50
Valor Pago R$ 2.324,50
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS.
CPF do Ordenador ***418033**
Dados do Credor
Nome do Credor ANDRE ANTAO DE ALENCAR
CPF/CNPJ ***709350001**
Endereço R ANGELO DE SOUSA PEREIRA, 320, CENTRO, CEP:64690000
Cidade FRONTEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
09/02/2021 9 1 2.324,50
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
09/02/2021 2.324,50