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Detalhamento do Empenho
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Mês Julho
Empenho 730047
Data de emissão 30/07/2021
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Ação MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGD-BF
Valor Empenhado R$ 232,22
Valor Liquidado R$ 232,22
Valor Pago R$ 232,22
Subelemento de Despesa
Aplicação ASSISTÊNCIA SOCIAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DESTA SECRETARIA.
CPF do Ordenador ***651363**
Dados do Credor
Nome do Credor EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CPF/CNPJ ***407480001**
Endereço AV MARANHAO, 759, CENTRO, CEP:64001010
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa
Fonte de recurso Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS
Histórico VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DESTA SECRETARIA.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
30/07/2021 9 1 232,22
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
30/07/2021 232,22