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Detalhamento do Empenho
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Mês Julho
Empenho 728002
Data de emissão 28/07/2021
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL
Valor Empenhado R$ 1.100,00
Valor Liquidado R$ 1.100,00
Valor Pago R$ 1.100,00
Subelemento de Despesa
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021.
CPF do Ordenador ***413563**
Dados do Credor
Nome do Credor ANTONIO DA ROCHA FONSECA NETO
CPF/CNPJ ***683363**
Endereço NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade FRONTEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
28/07/2021 9 1 1.100,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
29/07/2021 1.100,00