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Transparência

Detalhamento do Empenho
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Mês Janeiro
Empenho 104003
Data de emissão 04/01/2021
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Ação MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGD-BF
Valor Empenhado R$ 511,34
Valor Liquidado R$ 511,34
Valor Pago R$ 511,34
Subelemento de Despesa
Aplicação ASSISTÊNCIA SOCIAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARAA TENDER AS DESPESAS COM GUIA DA CONTRIBUICAO DO RPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS.
CPF do Ordenador ***651363**
Dados do Credor
Nome do Credor FOLHA DE PAGAMENTO
CPF/CNPJ ***000000000**
Endereço AVENIDA LANDRI SALES, NUMERO 454, 0, CENTRO, CEP:64868000
Cidade FRONTEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Despesas de Exercícios Anteriores
Natureza da Despesa
Fonte de recurso Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARAA TENDER AS DESPESAS COM GUIA DA CONTRIBUICAO DO RPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
04/01/2021 9 1 511,34
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
29/01/2021 511,34