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Detalhamento do Empenho
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Mês Fevereiro
Empenho 201027
Data de emissão 01/02/2021
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL
Valor Empenhado R$ 1.100,00
Valor Liquidado R$ 1.100,00
Valor Pago R$ 1.100,00
Subelemento de Despesa
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAOES ELETRICAS.
CPF do Ordenador ***413563**
Dados do Credor
Nome do Credor ANTONIO GOMES SOBRINHO
CPF/CNPJ ***862973**
Endereço AV. JOSE AQUILES DE SOUSA, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade FRONTEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAOES ELETRICAS.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
01/02/2021 9 1 1.100,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
01/02/2021 1.100,00