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Detalhamento do Empenho
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Mês Janeiro
Empenho 104002
Data de emissão 04/01/2021
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL
Valor Empenhado R$ 7.931,31
Valor Liquidado R$ 7.931,31
Valor Pago R$ 7.931,31
Subelemento de Despesa
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARAA TENDER AS DESPESAS COM GUIA DA CONTRIBUICAO DO RPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS.
CPF do Ordenador ***413563**
Dados do Credor
Nome do Credor FOLHA DE PAGAMENTO
CPF/CNPJ ***000000000**
Endereço AVENIDA LANDRI SALES, NUMERO 454, 0, CENTRO, CEP:64868000
Cidade FRONTEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Despesas de Exercícios Anteriores
Natureza da Despesa
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARAA TENDER AS DESPESAS COM GUIA DA CONTRIBUICAO DO RPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
04/01/2021 9 1 7.931,31
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
27/01/2021 7.931,31