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Detalhamento do Empenho
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Mês Abril
Empenho 428019
Data de emissão 28/04/2021
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUN. DA CIDADE E INFRA-ESTRUTURA
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
Valor Empenhado R$ 1.100,00
Valor Liquidado R$ 1.100,00
Valor Pago R$ 1.100,00
Subelemento de Despesa
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAOES ELETRICAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS-PI, NO MES DE ABRIL DE 2021.
CPF do Ordenador ***413563**
Dados do Credor
Nome do Credor ANTONIO GOMES SOBRINHO
CPF/CNPJ ***862973**
Endereço AV. JOSE AQUILES DE SOUSA, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade FRONTEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Urbanismo
Subfunção Infra-Estrutura Urbana
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAOES ELETRICAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS-PI, NO MES DE ABRIL DE 2021.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
30/04/2021 9 1 1.100,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
30/04/2021 1.100,00