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Detalhamento do Empenho
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Mês Janeiro
Empenho 108001
Data de emissão 08/01/2021
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL
Valor Empenhado R$ 764,00
Valor Liquidado R$ 764,00
Valor Pago R$ 764,00
Subelemento de Despesa
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A CNM
CPF do Ordenador ***413563**
Dados do Credor
Nome do Credor CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM
CPF/CNPJ ***031570001**
Endereço SHCS CR 505 BLOCO C,62 SALA 301, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade BRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A CNM
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
08/01/2021 9 1 764,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
08/01/2021 764,00