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Detalhamento do Empenho
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Mês Janeiro
Empenho 105002
Data de emissão 05/01/2021
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL
Valor Empenhado R$ 549,14
Valor Liquidado R$ 549,14
Valor Pago R$ 549,14
Subelemento de Despesa
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. 2189-X
CPF do Ordenador ***413563**
Dados do Credor
Nome do Credor BANCO DO BRASIL S A
CPF/CNPJ ***000001828**
Endereço NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade FRONTEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. 2189-X
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
05/01/2021 9 1 549,14
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
28/01/2021 549,14