SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
Exportar: PDF XLS
Número do Empenho727002
Data de emissão27/07/2021
Valor EmpenhadoR$ 12.012,60
Valor LiquidadoR$ 12.012,60
Valor PagoR$ 5.344,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***413563**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS.
Dados do Credor
Nome do CredorFRANCIMISIO LINO TECLA SOUSA ALVES
CPF/CNPJ***944710001**
EndereçoNAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000
CidadeFRONTEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA MUN. DA CIDADE E INFRA-ESTRUTURA
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Código da AplicaçãoGERAL
FunçãoUrbanismo
SubfunçãoInfra-Estrutura Urbana
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaMaterial de Consumo
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
27/07/2021 9 1 12.012,60
Dados do Pagamento
N° Pagamento Data do Pagamento Valor
003438 27/07/2021 5.344,00